Số lượng tuyển: 1 người

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 5 năm

Giới tính: Không yêu cầu

Đang tải ...

Mô tả công việc

1. Trực tiếp tham gia các cuộc Kiểm toán nội bộ tại các Đơn vị được kiểm toán: Các công ty thành viên/ Nhà máy và các Đơn vị/Bộ phận trong Tập đoàn

2. Thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC đơn vị thành viên định kỳ

3. Kiểm toán báo cáo Quản trị của các công ty trong Tập đoàn

4. Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu kế toán, báo cáo trước đó, dữ liệu,…

5. Đánh giá tính hiệu quả kết quả P&L của các Đơn vị thành viên

6. Đánh hiệu quả về các chỉ tiêu Doanh thu, chi phí khác của các Đơn vị được kiểm toán.

7. Thực hiện và kiểm soát chu trình kiểm toán đầy đủ bao gồm quản lý rủi ro, quản lý và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy tài chính và tuân thủ tất cả các chỉ thị, quy định hiện hành.

8. Chuẩn bị và trình bày các báo cáo phản ánh kết quả và quy trình của kiểm toán.

9. Tư vấn độc lập khách quan để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp các thành tích và mục tiêu đạt được.

10. Xác định các vấn đề chưa đạt và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí.

11. Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, nếu cần thiết.

12. Tham gia công tác đánh giá rủi ro và xây dựng Kế hoạch kiểm toán hàng năm định hướng rủi ro. Công tác báo cáo của phòng Kế toán – Kiểm toán.

13. Tham gia hoàn thiện, xây dựng các chuẩn mực kiểm toán cho phòng KSNB, như:

+ Đánh giá rủi ro tổng thể để xác định các điểm trọng yếu cần Kiểm toán

+ Xây dựng các chương trình kiểm toán chi tiết (nếu có).

+ Xây dựng Hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác kiểm toán

14. Giám sát, hướng dẫn một/một số cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KSNB; đề xuất các biện pháp về nhân sự kiểm toán; tham gia bồi dưỡng, đào tạo, quản lý tri thức.

15. Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm hoặc đột xuất (nếu có) về công tác kiểm kiểm toán, kiểm soát tuân thủ cho trưởng phòng;


Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, có chứng chỉ kiểm toán nội bộ chuẩn Quốc tế IIA là một lợi thế.

- Có 03- 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kế toán, kiểm soát

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thông thường, đọc hiểu được tài liệu

- Am hiểu cơ bản về Luật doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý để vận hành doanh nghiệp

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, công cụ, phương pháp và các quy định kiểm toán nội bộ.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet…)

- Khả năng thu thập, đánh giá, phân tích và tổng hợp thông tin.

- Khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.

- Khả năng tư duy logic tốt

- Phán đoán độc lập, trung thực, khách quan.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực

- Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao

- Tuổi từ 25 đến 35.

Quyền lợi công việc

- Làm việc tại: Văn phòng Công ty

- Được cấp phát: Máy tính, VPP, các CCDC phục vụ công việc ….

- Lương : 20-27 triệu/tháng

- Môi trường làm việc lý tưởng, văn phòng đẹp, chuyên nghiệp...;

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo chế độ công ty; thưởng lễ, tết, nghỉ phép,...

Đang tải ...

Hạn nộp: 25-04-2024

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...